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通海县政务服务管理局2025年(本级)预算公开说明


来源:通海县政务服务管理局 时间:2025-01-23 15:49 点击率:0打印】【关闭

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通海县政务服务管理局(本级)

2025年预算公开目录

 

第一部分 通海县政务服务管理局(本级)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县政务服务管理局(本级)2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通海县政务服务管理局(本级)2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责政务服务中心的日常工作,管理公共资源交易中心,负责督促指导政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资项目审批服务中心建设和业务工作;对乡镇级为民服务中心、村级为民服务站进行业务指导。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、政务与公共资源交易管理股、行政审批制度改革股、投资审批服务中心。

所属单位0

(三)重点工作概述

主要负责推进全县政务服务标准化建设,负责规范全县政务服务行为,建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题;负责派驻政务大厅的垂直管理部门、双重管理部门设置窗口行政审批工作的规范、管理和监督。

负责县级行政审批综合服务平台的建设和管理。负责落实政务服务体系建设工作;负责政务服务大厅的日常管理工作;负责组织、指导、协调和监督政务服务大厅进驻部门向公民、法人或者组织提供政务服务;负责向服务窗口和服务对象提供相关业务咨询、指导和服务;负责窗口工作人员的培训、考核和管理;负责对公民、法人及其他经济社会组织的请求、投诉及信访进行受理、交办、催办和督查;负责全县政务服务的业务统计、分析上报工作;负责对服务质量和办件效能的监督,提高办件效能。

负责拟定公共资源交易管理服务的政策、制度、办法和标准并监督实施,推进公共资源交易体系建设和标准化建设工作,受理违反公共资源交易管理规定的行政投诉并会同、协调相关部门按规定进行处理。组织开展互联网+政务服务相关电子政务管理,负责政务服务、公共资源交易信息化项目。

通海县政务服务管理局持续提升政务服务事项全程网办率。2024年截至目前已承接并完善发布事项1,288;乡镇级已承接并完善发布事项93项;村级已承接并发布事项42项,截至目前省政务服务平台一门进驻率100.00%网上可办率100.00%最多跑一次100.00%,全程网办率99.00%2024年截至12月底云南省政务服务平台受理4,574件,办结4,574,完善省级26高效办成一件事重点事项清单管理机制和常态化推进机制,截目前已办理19个事项,截至1227累计办理5,048件。异地代收代办,对照国家、省、市已实现的跨省通办政务服务事项清单,梳理完善我县省通办政务服务事项184截至10月底我县跨省通办累计办件10,957件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截202412月统计,部门基本情况如下:在职人员编制6人,其中:行政编制5人,机关工勤人员编制1人,事业编制2人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入200.76万元,其中:一般公共预算200.76万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入169.78万元对比增加30.98万元,增长18.25%。主要原因是本年度工作人员增加工作人员工资增加和相应的办公经费增加

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入200.76万元,其中:本年收入200.76万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款200.76万元(本级财力200.76万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加30.98万元,增长18.25%主要原因是本年度工作人员增加工作人员工资增加和相应的办公经费增加

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出200.76万元。财政拨款安排支出200.76万元,其中:基本支出192.76万元,与上年对比增加34.94万元,增长21.60%主要原因是本年度工作人员增加工作人员工资增加和相应的办公经费增加;项目支出8.00万元,与上年减少0.00万,下降0.00%。主要原因是2025年无特定行政任务和事业发展目标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出159.89万元,其中:

“2010301”行政运行111.59万元,主要用于人员经费、日常公用经费支出,人员经费用于2025年人员工资福利支出,日常公用经费用于保障我局正常工作运转。

“2019999”其他一般公共服务支出48.29万元,其中:基本支出的其他工资福利支出40.29万元,主要用于发放劳务派遣人员工资;项目支出8.00万元主要是用于政务服务大厅的办公费、水费、电费、物业费和维护费保障政务大厅的正常运转。

“208”社会保障和就业支出17.61万元,其中:

“2080501”行政单位离退休人员支出4.32万元,主要用于发放3名退休人员的生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出13.29万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出11.97万元,其中:

“2101101”行政事业单位医疗支出5.14万元,主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险费用。

“2101102事业单位医疗支出1.75万元,主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助支出4.37万元,主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险费用。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.70万元,主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出11.30万元,其中:

“2210201”住房公积金支出11.30万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出192.76万元,项目支出8.00万元)。

按部门预算支出经济分类科目分,包含:(1)工资福利支出123.79万元,其中:基本工资32.69万元、绩效工资12.77万元、津贴补贴35.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.29万元、职工基本医疗保险缴费6.89万元、公务员医疗补助缴费4.37万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金11.30万元、其他工资福利支出5.84万元;(2)商品和服务支出24.60万元,其中:邮电费0.20万元办公费4.24万元、差旅费1.00万元其他商品和服务支出0.90万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.48万元、奖金12.20万元、其他交通费用5.28万元3)对个人和家庭的补助4.32万元,其中:生活补助4.32万元;(4其他人员支出40.05万元,其中:其他工资福利支出40.05万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.90万元,其中:政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

通海县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.30万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

通海县政务服务管理局2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化

(二)公务接待费

通海县政务服务管理局2025年公务接待费预算为0.30万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为4次,共计接待12人次

增加原因主要是市政务服务管理局加大对县政务服务管理局的督查,每个季度至少一次实地督查

(三)公务用车购置及运行维护费

通海县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县政务服务管理局部门重点项目预算的绩效目标共一个,预算的专项经费8.00万元。

重点项目一站式惠民平台运行经费项目

一站式惠民平台运行经费项目预算8.00万元,本项目主要是政务服务大厅的正常运行费用,包括:办公费0.72万元、水费1.47万元、电费3.70万元、物业管理费0.81万元、维修费1.30万元。项目预算绩效目标明确:1、建立安全、可靠、高效、快捷的通海县一站式惠民服务平台,实现日常办公、信息数据交换及共享等交易服务需求,提高管理效率;2、建立健全一站式惠民服务平台,为方便群众办事、优化营商环境、规范行政审批,3、加快行政审批流程提供保障;4、根据窗口人员情况及相关设备使用情况,定期进行维护保养,保证单位业务正常运转,更好地为一站式惠民服务平台提供更好的保障。通过一站式惠民服务平台更好地为通海县群众服务,提升通海的营商环境。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算收入:国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

2.一般公共预算收入指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5.三公经费:公款接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县政务服务管理局2025年机关运行经费安排17.04万元,其中:邮电费0.20万元办公费4.24万元、差旅费1.00万元工会经费0.48万元、福利费5.84万元、其他交通费用5.28万元与上年对比增加6.00万元,增长54.34%主要原因是本年度工作人员增加工作人员工资增加和相应的办公经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,通海县政务服务管理局资产总额13.39万元,其中,流动资产0.74万元,固定资产12.65万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少3.09万元,其中固定资产减少2.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数据。

 

 

监督索引号53042300143400200111

通海县政务服务管理局(本级)2025年预算编制情况说明20250123031603046.docx

通海县政务服务管理局(本级)2025年预算管理公开表20250123024802820.xlsx

通海县政务服务管理局(本级)2025年预算重点领域财政项目文本公开.docx